一、部门基本情况
(一)职能职责
1.区纪委主要职责
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作,加强机关党的自身建设。
履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利;对违规违纪的问题提出纪律检查建议。
2.区监委主要职责
维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作,加强区监委机关自身建设。
履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育,
对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
根据上述主要职责和合署办公的要求,区纪委、区监委共同设立18个内设机构;区纪委监委下设派出纪检监察组12个;区监委下设派出监察室8个。区纪委监委下设有全额拨款事业单位(公益一类)2个。
区纪委、区监委共同设立18个内设机构。分别是:办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
区纪委监委下设派出纪检监察组12个,区纪委监委派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法,根据区纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。分别是:重庆市合川区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委宣传部纪
检监察组、驻区教委纪检监察组、驻区经济信息委纪检监察组、驻区公安局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建设委员会纪检监察组、驻区交通局纪检监察组、驻区农业农村委员会纪检监察组、驻区卫生健康委员会纪检监察组。
区监委下设派出监察室8个,派出监察室根据区监委授权,按照管理权限依法对公职人员进行监督,提出监察建议;依法对公职人员进行调查、处置。分别是:重庆市合川区监察委员会派出第一、二、三、四、五、六、七、八监察室。
区纪委监委下设有全额拨款事业单位(公益一类)2个,分别为重庆市合川区纪委监委信息技术保障中心、重庆市合川区纪委监委留置场所管理中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门为一级预算单位,无二级预算单位。除本部门内设机构、派驻派出机构、事业单位外,区委巡察办也在本部门核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4728.26万元,支出总计4728.26万元。收支较上年决算数增加1361.67万元、增长40.4%,主要原因是人员增加,基本支出增加。一是在职人员从2018年末62人增加至2019年末139人,2019年新增77人基本为下半年增加,2019年决算数仅含新增77人半
年数据,2020年决算数含新增77人全年数据;二是从2019年末139人增加至168人,2020年新增29人,基本支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计4694.26万元,较上年决算数增加1344.19万元,增长40.1%,主要原因是人员增加,基本支出增加。其中:财政拨款收入4694.26万元,占100%。此外,年初结转和结余34.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4728.26万元,较上年决算数增加1512.67万元,增长47%,主要原因是人员增加,基本支出增加。其中:基本支出3707.74万元,占78.4%;项目支出1020.52万元,占21.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少151.00万元,下降100%,主要原因是本年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4728.26万元。与2019年
相比,财政拨款收、支总计各增加1361.67万元,增长40.4%。主要原因是人员增加,基本支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入
4694.26万元,较上年决算数增加1344.19万元,增长40.1%。主要原因是人员增加,基本支出增加。较年初预算数增加
190.24万元,增长4.2%。主要原因是基本支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余34.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4728.26万元,较上年决算数增加1512.67万元,增长47%。主要原因是人员增加,基本支出增加。较年初预算数增加73.24万元,增长1.6%。主要原因是人员增加,基本支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少151.00万元,下降100%,主要原因是本年度无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3934.10万元,占83.2%,较年初预算数减少32.72万元,下降0.8%,主要原因是本单位在人员增加的情况下,例行节约、压减非必要支出。
(2)社会保障与就业支出380.45万元,占8%,较年初预算数增加62.96万元,增长19.8%,主要原因是人员增加。
(3)卫生健康支出182.35万元,占3.9%,较年初预算数增加15.00万元,增长9%,主要原因是人员增加。
(4)住房保障支出231.37万元,占4.9%,较年初预算数增加28.00万元,增长13.8%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出3707.74万元。其
中:人员经费3025.77万元,较上年决算数增加1064.91万元,增长54.3%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费681.96万元,较上年决算数增加289.34万元,增长73.7%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、通讯费、应休年休假补贴、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。 (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计38.70万元,较年初预算数减少61.50万元,下降61.4%,主要原因一是公务车购置费减少。我单位年初预算公务车购置费48万元,由于2020年全区统一部署要求不新购公务车,故公车购置费较年初预算数减少48万元。二是公务车运行维护费减少。2020年初因疫情原因减少不必要的外出,外出办案较少,公务车运行维护费较年初预算数减少8.70万元。三是公务接待费减少。
2020年同时本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接
待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较年初预算数减少4.80万元。较上年支出数减少31.31万元,下降44.7%,主要原因是2019年新购公务车1辆,2020年未新购公务车。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少48.00万元,下降100%,主要原因是全区统一部署要求不新购公务车。较上年支出数减少26.66万元,下降100%,主要原因是2019年新购公务车1辆,2020年未新购公务车。
公务车运行维护费36.30万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.70万元,下降19.3%,主要原因是2020年初疫情期间,外出办案较少。较上年支出数减少4.70万元,下降11.5%,主要原因是2020年初疫情期间,外出办案较少。
公务接待费2.40万元,主要用于接待其他纪检监察单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.80万元,下降66.7%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公
务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.05万元,增长2.1%,主要原因是本年度区县之间和成渝之间纪检监察工作交流次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待58批次370人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费64.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.63万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出681.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、通讯费、应休年休假补贴、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加289.34万元,增长73.7%,主要原因是人员大幅增加导致办公费、邮电费、差旅费等各项费用大幅度增加。本年度会议费支出7.93万元,较上年决算数增加2.20万元,增长38.4%,主要原因是本年度召开会议涉及内部资料印刷较多。本年度培训费支出27.36万元,较上年决算数减少6.76万元,下降19.8%,主要原因是本年度未集中培训,采取分散培训的方式,集中培训住宿费减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额10.01万元,其中:政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、复印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位以填报目标自评表形式对部门整体和12个项目开展绩效自评,涉及资金4728.26万元。从评价情况来看,2020年部门整体绩效预算执行总量4728.26万元,其中12个项目绩效涉及资金1020.53万元,均做到了按时按要求按标准完成,总体绩效目标完成较好,所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 中国共产党重庆市合川区纪律检查委员会 |
财政科室 |
行财 科 | 自评总分 (分) | 97 | |||||||
部门 联系人 | 李琴琴 | 联系电话 | 023-42756771 | |||||||||
部门预 算执行 情况 |
) 算金元 预资万 ( | 年初 预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率权重 | 执行率 得分 (分) | |||||
4655.02 |
4728.26 |
4728.26 |
100.00 % |
15 |
15 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障2020年度区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作运行;保障区纪委监委机关及办案点日常工作运行;保障留置场所工作人员及留置人员生活、 办案设备购置;保障全区纪检监察网络信息安全建设;保障全区纪检监 察干部培训等。 |
保障2020年度区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作运行;保障区纪委监委机关及办案点日常工作运行;保障留置场所工作人员及留置人员生活、办案设备购置;保障全区纪检监察网络信息安全建设;保障全区纪检 监察干部培训等。 | 完成了2020年度预算,严格按照财政要求进行了预决算公开,切实保障了2020年度区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作;保障了区纪委监委机关及办案点日常工作运行;保障了留置场所工作人员及留置人员生活、办案设备购置;保障了全区纪检 监察网络信息安全建设;保障了全区纪检监察干部培训等。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 (%) | 指标权 重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心指标 | ||
预决算信息公开性 | % | 时效指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||
监督检查覆盖率 | % | 数量指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 15 | 14.25 | 是 | |||
巡察覆盖率 | % | 数量指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 15 | 14.25 | 否 | |||
审查调查安全率 | % | 质量指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||
案件查办质量 | % | 质量指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 10 | 9.50 | 否 | |||
网络信息安全建设 | % | 质量指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 10 | 9.50 | 否 | |||
干部培训执行率 | % | 数量指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 10 | 9.50 | 否 | |||
说明 |
一级项目绩效自评表
项目 名称 | 扫黑除恶专项 | 项目 编码 | 2020B504【2292 】 | 自评 总分 (分) |
98.5 | |||||||
主管 部门 | 中国共产党 重庆市合川 区纪律检查 委员会 | 财政 科室 |
行财科 | 项目 联系人 |
何蕾 | 联系电话 |
023-42756582 | |||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 | 年初 预算 数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | |||||
50 | 30.61 | 30.61 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中: 区级支出 | 50 | 30.61 | 30.61 | |||||||||
上级补助 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
深入贯彻中央纪委、市 纪委要求,保障合川区 纪委监委扫黑除恶工 。 |
深入贯彻中央纪委、市纪委要求,保障合川区纪委监委扫黑除恶工作。 |
通过召开扫黑除恶专项会议、开 展扫黑除恶专项工作,保障扫黑除恶办案工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得 分 (分) | 是否核 心 指标 | ||
重点工作完成率 | % | 时效 指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
案件查办质量 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
案件办理安全 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
案件办结率 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 15 | 14.25 | 否 | |||
社会公众或服务对象满意度 | % | 满意 度指 标 |
100 |
100 |
95 |
95 |
15 |
14.25 | 否 | |||
说明 |
二级项目绩效自评表
项目 名称 | 纪检办案补助经费 | 项目 编码 | 2020A416【2029 】 | 自评 总分 (分) |
97.5 | |||||||
主管 部门 | 中国共产党 重庆市合川 区纪律检查 委员会 | 财政 科室 |
行财科 | 项目 联系人 |
何蕾 | 联系电话 |
023-42756582 | |||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 | 年初 预算 数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | |||||
350 | 300 | 300 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中: 区级支出 | 350 | 300 | 300 | |||||||||
上级补助 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障2020年度区纪委 监委监督检查、审查调 查,保障了留置场所工 作人员及留置人员生 活、办案设备购置等。 |
保障2020年度区纪委监委监督检查、审查调 查,保障了留置场所工作人员及留置人员生活、办案设备购置等。 |
保障了2020年度区纪委监委监督检查、审查调查, 保障了留置 场所工作人员及留置人员生活、 办案设备购置等。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得 分 (分) | 是否核 心 指标 | ||
重点工作完成率 | % | 时效 指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
监督检查覆盖率 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 20 | 19 | 是 | |||
审查调查安全 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||
案件办结率 | % | 质量 指标 | 100 | 100 | 95 | 95 | 15 | 14.25 | 否 | |||
群众满意度 | % | 满意 度指 标 |
100 |
100 |
95 |
95 |
15 |
14.25 | 否 | |||
说明 |
2.绩效自评报告或案例我单位未撰写绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门
取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在
本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排
当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出
(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-42756771。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:中共重庆市合川区纪律检查委员会
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,694.26 | 一、一般公共服务支出 | 3,934.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 380.45 | |
九、卫生健康支出 | 182.35 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 231.37 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,694.26 | 本年支出合计 | 4,728.26 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 34.00 | 年末结转和结余 | |
总计 | 4,728.26 | 总计 | 4,728.26 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门:中共重庆市合川区纪律检查委员会
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
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备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
2.本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门:中共重庆市合川区纪律检查委员会
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注:本单位无相关数据,故本表为空。
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