2022年度部门决算公开说明
(重庆市綦江区网络廉政监察管理中心)
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市綦江区网络廉政监察管理中心负责牵头组织全区行政审批电子监察系统建设、管理、培训,制定业务管理规范、标准、规则;承担“阳光重庆”綦江分平台(“阳光綦江”、“114阳光政务”热线的使用、维护和监察管理);负责根据网络舆情,对全区党风廉政建设和反腐败形势分析和理论研究等工作;承担区纪委监委交办的相关工作。
(二)单位构成
重庆市綦江区网络廉政监察管理中心属于二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。2022年度收入合计218.97万元,较上年决算数增加0.46万元,增长0.21%,主要原因是人员工资薪酬晋职晋级。其中:财政拨款收入218.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度支出合计218.97万元,较上年决算数减少10.06万元,下降4.39%,主要原因是本年度差旅费支出较上年减少。其中:基本支出216.97万元,占99.09%;项目支出2万元,占0.91%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。2022年度收入合计218.97万元,较上年决算数增加0.46万元,增长0.21%,主要原因是人员工资薪酬晋职晋级。其中:财政拨款收入218.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度支出合计218.97万元,较上年决算数减少10.06万元,下降4.39%,主要原因是本年度差旅费支出较上年减少。其中:基本支出216.97万元,占99.09%;项目支出2万元,占0.91%。此外,结余分配0万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入决算数218.97万元,较上年决算数增加0.46万元,增长0.21%,主要原因是人员工资薪酬晋职晋级。较年初预算数减少28.81万元,下降11.63%。主要原因是追减预算指标。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出218.97万元,较上年决算数减少10.06万元,下降4.39%。主要原因是本年度差旅费支出较上年减少。较年初预算数减少28.81万元,下降11.63%。主要原因是追减预算指标。
3.结转结余情况。一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数0万元,与上年年末减少17.98万元,原因是2022年已对以前年度指标进行了清理,并收回财政,经自查进行会计差错更正。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出216.97万元。其中:人员经费207.62万元,较上年决算数增加3.64万元,增长1.78%,主要原因是人员工资薪酬晋职晋级提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.35万元,较上年决算数减少15.7万元,下降62.67%,主要原因是厉行节约,本年度差旅费支出较上年减少,且部分日常运转经费在区纪委监委中列支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置、大型修缮、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。本单位2022年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0万元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。无。本部门与区纪委监委合署办公,由区纪委监委统筹管理。
(三)政府采购支出情况说明。无。本部门与区纪委监委合署办公,由区纪委监委统筹管理。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,项目绩效目标完成情况良好。详见公开表。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见公开表。
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式023-48662464。
重庆市綦江区网络廉政监察管理中心2022年度部门决算公开说明.pdf
2022年度区级部门决算公开表(重庆市綦江区网络廉政监察管理中心).xlsx
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